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南通修訂出臺內部審計管理辦法
來源:市審計局 發布時間:2021-06-22 字體:[ ]

經南通市政府第73次常務會議審議通過,6月15日,該市政府印發《南通市內部審計管理辦法》,并自2021年8月1日起正式施行。

今年以來,南通市根據黨中央、國務院以及審計署、江蘇省政府對內部審計工作的新要求,對2013年出臺的《南通市內部審計管理辦法》進行了修訂,進一步拓展了內部審計職責范圍,明確了內部審計結果運用,加強了審計機關對內部審計的指導和監督。

新《辦法》拓寬了內部審計的概念內涵,從原來的“獨立監督、檢查和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支和其他經濟活動的真實、合法和效益,以及本單位內部管理領導干部履行經濟責任的行為”,增加了“內部控制、風險管理”等內容。

新《辦法》強調了黨組織對內部審計工作的領導,提出單位可以根據需要設立審計委員會或者審計工作領導小組;明確了應當設置總審計師的單位,指出內部審計應當在本單位主要負責人的直接領導下開展工作,重大事項應當向黨組織報告,黨組織根據工作需要可以要求內部審計機構報告內部審計工作情況。

新《辦法》在原《辦法》8個審計事項的基礎上賦予內部審計機構更多職責,把“本單位及所屬單位自然資源資產管理和生態保護責任情況”“網絡安全和信息化建設情況”等6個事項納入內部審計范圍,進一步拓展了內部審計工作的廣度深度。

新《辦法》還增加了審計結果運用和審計機關指導監督兩項內容,加強了內部審計發現問題的整改,增加了與教育、國資等相關主管部門協同推動內部審計發展的成熟經驗以及南通開展優秀內部審計項目評選的特色做法和對口指導聯系的制度要求,進一步強化審計機關對內部審計的指導監督工作。

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